第二部分 2019年部门预算安排情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算42.85万元,比上年预算减少0.01万元,下降0.02%,下降原因为减少支出;本年预算比上年执行数增加减少0.01 万元,下降0.02,下降原因为减少支出。其中:
1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %,本年预算比上年执行数增加(减少) 0万元,增长(下降)0%。
2、公务接待费2.85万元,比上年预算数减少0.01万元,下降0.35%,下降原因为减少支出。本年预算比上年执行数减少0.01万元,下降0.35%,下降原因为减少支出。
3、公务用车购置及运行维护费40万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费40万元,本年预算比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。
2021年 5月25日