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阿荣旗人民检察院2022年部门预算公开报告
时间:2022-02-11  作者:  新闻来源:阿荣检察  【字号: | |
 阿荣旗人民检察院

2022年部门预算公开报告

 

 

 

 

 20222月9日

 

 

 

 

 

 

 

 录

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、政府采购预算表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

人民检察院是国家的法律监督机关。人民检察院依法独立行使检察权,不受行政机关、社会团体和个人的干涉。

(二)部门主要职责

1、依法向阿荣旗人民代表大会常务委员大会和阿荣旗人民代表大会常务委员会提出议案;接受阿荣旗人民代表大会和阿荣旗人民代表大会常务委员会的监督;接受上级人民检察院的领导;执行上级人民检察院关于检察工作的指示、决定。

2、对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

对阿荣旗人民法院一审判决、裁定确有错误的向上一级人民法院提出抗诉。

3、依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实施法律监督工作。

依法对执行机关执行刑法的活动是否合法实行监督。

4、参与社会治安综合治理和公益诉讼工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,阿荣旗人民检察院是自治区财政厅一级预算。

(一)阿荣旗人民检察院部门机构及人员基本情况

2022年阿荣旗人民检察院内设机构6个,分别是政治部、办公室、第一检察室、第二检察室、第三检察室、法警队。

人员基本情况,编制49人,在编45人,离退休23人,享受遗属补助费1人。

(二)阿荣旗人民检察院单位设置

阿荣旗人民检察院无下设单位

 

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质

 

阿荣旗人民检察院本级

财政拨款的行政单位

 

第二部分   2022年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1624.57万元,比2021年预算增加88.79万元,增长5.78%,增原因为人员新考录5人

支出预算1625.13万元,比2021年预算增加89.35万元,增长5.82%,增原因为人员新考录5人和上年结转

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入1624.57万元,其中:一般公共预算拨款收入1624.57万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入 0万元,占比0%;事业单位经营收入  万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出1625.13万元,其中:基本支出785.57万元,占比48.34%;项目支出839.56万元,占比51.66%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于人员工资、机构运转、专业活动等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1625.13万元,包括:一般公共预算财政拨款1624.57万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0.56万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.公共安全支出1484.17万元,比上年预算数增加76万元。主要用于日常公用支出。

2、社会保障和就业支出52.61万元,比上年预算数增加5.04万元。主要用于养老保险单位缴费支出

3、卫生健康支出41.62万元,比上年预算数减少4.02万元。主要用于医疗保险支出。

4、住房保障支出42.3446.74万元,比上年预算数减少4.4万元。主要用于住房公积金支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算37.86万元,比上年预算减少54.44万元,下降58.98%;本年预算比上年执行数增加54.44万元,下降58.98%。下降原因为没有公务用车购置。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0万元,增长0 %,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。

2、公务接待费2.86万元,比上年预算数增加0万元,上升0%,本年预算比上年执行数增加0万元,上升0%。

3、公务用车购置及运行维护费35万元,比上年预算减少54.44万元,下降60.86%,本年预算比上年执行数减少54.44万元,下降60.86%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算减少54.44万元,下降100%本年预算比上年执行数减少54.44万元,下降100%;公务用车运行维护费35万元,本年预算比上年预算增加0万元,增长0%,比上年执行数增加0万元,增长0 %。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年,我机关运行经费财政拨款预算93.96万元,比上年增加4.41万元,增长4.92%主要原因是其他交通费用增加

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额40万元,其中:政府采购货物预算40万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末,共有车辆5辆, 其中:机要应急车辆0辆等,一般执法执勤用车5辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

(一)项目支出情况

2022年,填报预算项目7个,项目支出预算共计839.56万元,法检院聘用制书记员保障经费130万元,办案(业务)经费384万元,业务装备经费118万元,另有个预算项目因涉密未进行公开。

(二)项目支出预算绩效目标填报情况

2022年,填报绩效目标的预算项目7个,公开绩效目标3个,公开项目占全部预算项目的42.86%。公开填报绩效目标的项目支出预算632万元,占全部项目支出预算的75.28%,有个项目目标因涉密未进行公开,占全部项目支出预算的24.72%。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 于旺旺     联系电话:15804700305

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开12张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。

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